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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.975

Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190133
Monto Contrato
₲ 17.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.273.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.677.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378520
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria