Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                Itinera S.A
            
                            
                                            RUC
                                    
                80072876-9
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                AGUSTIN GAVILAN VIERA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                01-07-2020 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-20-190133
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                30-07-2020 - 16:27:47
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 17.680.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                23/2020
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                24-07-2020
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2021-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                24-07-2020
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 17.670.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 16.677.606
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378520
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ingenieria
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        