Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008816
Monto de la Factura
₲ 294.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.473

Retención DNCP
₲ 1.028
Retención IVA
₲ 8.032
Retención Renta
₲ 10.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.273.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.080.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica