Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                DERFA SRL
            
                            
                                            RUC
                                    
                80090242-4
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Laura Leticia Ruiz Diaz Fariña
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                22-06-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-23-229333
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                19-07-2023 - 16:47:03
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 190.000.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                12/2023
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                11-07-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2024-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                11-07-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2025
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 129.530.608
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 120.832.698
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425959
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        
                                    Categoría
                            
            9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        