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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009423
Monto de la Factura
₲ 12.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.904.390

Retención DNCP
₲ 44.547
Retención IVA
₲ 348.027
Retención Renta
₲ 464.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.880.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.805.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica