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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000327
Monto de la Factura
₲ 34.150.000
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.249
IVA
₲ 328.871

Retención DNCP
₲ 12.891
Retención IVA
₲ 98.662
Retención Renta
₲ 65.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
CO 10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-71800
Monto Contrato
₲ 34.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.532.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.035.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tóner, Tinta y Cilindro Fotoconductor
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve