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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.331

Retención DNCP
₲ 3.669
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
RUC
1155596-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251917
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.063.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461654
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Provisión de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura