Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
            
                            
                                            RUC
                                    
                1155596-3
            
        
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                03-04-2025
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                MN-28001-25-251917
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                05-05-2025 - 09:02:59
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 60.000.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                21-04-2025
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                21-04-2025
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2026
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 0
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 0
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            461654
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición del Servicio de Provisión de Pasajes Terrestres para la FADA/UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Arquitectura
        
                                    Categoría
                            
            90000000 - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            MCN - Menor cuantía nacional
        
                                    Estado
                            
            Licitacion Adjudicada
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Total
        