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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 4.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.624.297

Retención DNCP
₲ 17.333
Retención IVA
₲ 134.018
Retención Renta
₲ 134.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RUBEN GONZALEZ ORIGOYA
RUC
2247819-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201864
Monto Contrato
₲ 226.450.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.794.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.794.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2