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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012851
Monto de la Factura
₲ 3.864.345
Nro. Solicitud de Transferencia
51639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.674.922

Retención DNCP
₲ 13.771
Retención IVA
₲ 105.391
Retención Renta
₲ 70.261
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151346
Monto Contrato
₲ 87.932.266
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.035.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.035.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1