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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000371
Monto de la Factura
₲ 93.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.617.242

Retención DNCP
₲ 343.658
Retención IVA
₲ 1.342.414
Retención Renta
₲ 3.579.771
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
256/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235057
Monto Contrato
₲ 8.941.997.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.249.430.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.249.430.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional