Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                SAMAL S.R.L 
            
                            
                                            RUC
                                    
                80044730-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Gregorio Ramon Flor Caceres
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                16-11-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-12003-23-235057
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                05-12-2023 - 11:57:47
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 8.941.997.600
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                256/2023
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                30-11-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                30-11-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2024
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 6.602.778.278
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 6.249.430.673
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            435487
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        
                                    Categoría
                            
            14 - Productos Alimenticios
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        