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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001154
Nro. de Timbrado
15020727
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
3112
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.974
IVA
₲ 281.819
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.546
Retención Renta
₲ 84.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190133
Monto Contrato
₲ 17.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.273.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.677.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378520
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria
