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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009063
Nro. de Timbrado
17540712
Monto de la Factura
₲ 2.761.000
Nro. de Orden de Pago
1836
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.573.252
IVA
₲ 251.000

Retención DNCP
₲ 9.638
Retención IVA
₲ 75.300
Retención Renta
₲ 100.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229333
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.880.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.805.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425959
Nombre de la Licitación
Provisión de chipitas, cocido, cafe y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica