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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008095
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
110701
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.570
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 29.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-119476
Monto Contrato
₲ 38.292.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.292.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.415.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297750
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles para Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc