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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039287
Nro. de Timbrado
13710192
Monto de la Factura
₲ 2.595.182
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.495.383
IVA
₲ 44.619

Retención DNCP
₲ 9.896
Retención IVA
₲ 13.386
Retención Renta
₲ 76.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-19-179497
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.861.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.185.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte