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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0039287
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13710192
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.595.182
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            479
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-11-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.495.383
        
                                    IVA
                            
            ₲ 44.619
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.896
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 13.386
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 76.517
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI TRAVEL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014897-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            S/N
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23011-19-179497
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.861.768
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.185.007
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358489
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
        
                                    Convocante
                            
            Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Direccion Nacional de Transporte
        