Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                SERVI TRAVEL S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80014897-5
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                DELCY ADRIANA MEDINA ADORNO
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                27-09-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-23011-19-179497
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                24-10-2019 - 17:13:04
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 50.000.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                S/N
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                11-10-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2019-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                14-10-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 18.861.768
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 18.185.007
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358489
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
        
                                    Convocante
                            
            Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Direccion Nacional de Transporte
        
                                    Categoría
                            
            1 - Pasajes y Transportes
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        