Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018604
Monto de la Factura
₲ 63.408.290
Nro. de Orden de Pago
20197638
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.725.998
IVA
₲ 5.764.390

Retención DNCP
₲ 223.658
Retención IVA
₲ 1.729.317
Retención Renta
₲ 1.729.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
7575/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173767
Monto Contrato
₲ 2.533.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.193.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.084.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357521
Nombre de la Licitación
Lp1488-19.Servicio de Impresión de Facturas y Ensobrado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande