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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001579
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 89.284.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000021598
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 84.021.056
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.116.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 314.932
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.435.040
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.435.040
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FALCON COM. & IND. S.A.
        
                                    RUC
                            
            80010835-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            317-2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-214789
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.572.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.419.338.912
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.336.364.380
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392605
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 25-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        