Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                FALCON COM. & IND. S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80010835-3
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                NESTOR SANTIAGO ZARACHO SEGOVIA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                23-09-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-24001-22-214789
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                27-06-2022 - 16:05:04
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 1.572.000.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                317-2021
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                12-10-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                26 Meses
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                12-10-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                12-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 982.712.189
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 925.576.626
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392605
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 25-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        