Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                FONOLUZ S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80015115-1
            
        
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                29-08-2017 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12005-17-144816
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                03-10-2017 - 15:44:50
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 9.186.225
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                29
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                26-09-2017
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                3 Meses
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 9.186.225
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 8.874.369
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327883
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Insumos y Materiales Eléctricos
        
                                    Convocante
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        