Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
1230-2026-103 30-06-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Honorable Cámara de Diputados ₲ 6.548.000
1337-2026-90 29-06-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 5.950.000
1307-2026-12 29-06-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Gobierno Departamental de Central ₲ 16.840.000
1368-2026-46 29-06-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Universidad Nacional de Asunción ₲ 4.472.000
1375-2026-5 29-06-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Instituto Paraguayo de Artesania ₲ 10.180.000
1027-2026-266 26-06-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 5.329.000
1334-2026-72 26-06-2026 80034909-1 Ace Tours SRL Administración Nacional de Electricidad ₲ 7.800.000
1026-2026-101 26-06-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 2.920.000
1337-2026-88 26-06-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 3.050.000
1337-2026-89 26-06-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ₲ 8.130.000
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