Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422961 | 001-001-0000058 | ₲ 171.778.848 | ₲ 160.247.802 | 02-10-2025 | Ver Detalle del Pago |