Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 409718 | 002-001-0000198 | ₲ 841.684 | ₲ 785.184 | 14-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 409718 | 002-001-0000197 | ₲ 1.772.565 | ₲ 1.653.577 | 14-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 409718 | 002-001-0000195 | ₲ 6.552.718 | ₲ 6.112.852 | 14-07-2025 | Ver Detalle del Pago |