Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 408779 001-003-0002876 ₲ 70.458.948 ₲ 65.667.740 02-12-2024 Ver Detalle del Pago
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