Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Industria Nacional del Cemento (INC) 395393 001-002-0001420 15398989 ₲ 72.000.000 ₲ 67.755.272 24-03-2023 Ver Detalle del Pago
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