Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 388765 001-001-0011990 ₲ 183.806.215 ₲ 172.970.002 08-08-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 388765 001-001-0011821 ₲ 41.535.244 ₲ 39.086.554 07-07-2023 Ver Detalle del Pago
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