Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 387862 001-003-0002268 ₲ 1.401.300 ₲ 1.356.713 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
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