Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 387860 001-001-0014078 ₲ 489.500 ₲ 487.274 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
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