Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379597 001-002-0000181 ₲ 167.185.480 ₲ 157.476.563 29-07-2021 Ver Detalle del Pago
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