Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379516 001-001-0000736 ₲ 1.705.960 ₲ 1.653.231 22-10-2021 Ver Detalle del Pago
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