Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0000449 ₲ 42.650.400 ₲ 40.173.574 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
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