Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0008382 | ₲ 1.764.660 | ₲ 1.662.182 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0008381 | ₲ 996.070 | ₲ 938.225 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354681 | 001-001-0008380 | ₲ 2.651.310 | ₲ 2.497.342 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |