Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 353067 | 001-001-0002217 | 13226523 | ₲ 2.117.700 | ₲ 2.110.230 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago |