Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319673 | 002-001-0000019 | ₲ 1.550.000 | ₲ 1.544.364 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319673 | 002-001-0000018 | ₲ 270.000 | ₲ 269.018 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319673 | 002-001-0000017 | ₲ 900.000 | ₲ 896.727 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319673 | 002-001-0000016 | ₲ 630.000 | ₲ 627.709 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |