Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 318156 001-001-0000701 ₲ 9.180.320 ₲ 8.753.270 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
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