Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 289315 | 001-001-369 | ₲ 675.900 | ₲ 673.442 | 17-12-2015 | Ver Detalle del Pago |