Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-001-0027143 | ₲ 420.250 | ₲ 420.250 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago |