Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0004088 | ₲ 9.191.500 | ₲ 9.191.500 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0004005 | ₲ 617.400 | ₲ 617.400 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0004004 | ₲ 22.424.700 | ₲ 22.424.700 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-001-0003991 | ₲ 162.551.400 | ₲ 162.551.400 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |