Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0007313 | ₲ 2.932.600 | ₲ 2.736.415 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago |