Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435689 | 001-001-0027960 | ₲ 830.400 | ₲ 826.626 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |