Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 432330 017-002-0000368 ₲ 8.201.665 ₲ 7.718.139 14-09-2023 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV