Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 432330 | 017-002-0000368 | ₲ 8.201.665 | ₲ 7.718.139 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |