Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 432272 001-002-0002564 ₲ 738.315.542 ₲ 694.788.486 14-09-2023 Ver Detalle del Pago
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