Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 432272 | 001-002-0002564 | ₲ 738.315.542 | ₲ 694.788.486 | 14-09-2023 | Ver Detalle del Pago |