Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 431905 001-004-0000626 ₲ 76.459.867 ₲ 71.921.191 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV