Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 431611 | 001-001-0002496 | ₲ 21.780.000 | ₲ 20.495.970 | 09-11-2023 | Ver Detalle del Pago |