Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430217 | 001-002-0000592 | ₲ 1.499.968.136 | ₲ 1.411.538.195 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |