Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430153 001-001-0000305 ₲ 23.340.000 ₲ 21.964.001 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430153 001-001-0000297 ₲ 31.917.467 ₲ 30.035.787 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 430153 001-001-0000296 ₲ 54.590.659 ₲ 51.372.291 16-10-2023 Ver Detalle del Pago
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