Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción 428438 001-001-0003020 16511732 ₲ 87.145.500 ₲ 80.395.567 29-11-2023 Ver Detalle del Pago
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