Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 428419 | 001-007-0073426 | 16843993 | ₲ 1.398.251 | ₲ 1.353.760 | 19-02-2024 | Ver Detalle del Pago |