Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422829 | 001-002-0004143 | ₲ 3.764.617.955 | ₲ 3.508.623.935 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422829 | 001-002-0004126 | ₲ 915.367.520 | ₲ 861.402.443 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |